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      新興投控公司舉行2023年度內控審計 工作啟動(dòng)會(huì )

      文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-04-09 16:00:29

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      49日,新興投控公司召開(kāi)2023年度內控審計工作啟動(dòng)會(huì )。此次審計的對象為公司旗下18家控(參)股子(孫)公司,旨在深入審視其治理結構、機構設置與權責分配、制度設計以及項目管理等內部控制環(huán)節,通過(guò)全面評價(jià)內部控制設計與運行的有效性,揭示潛在的控制風(fēng)險,并針對性地提出改進(jìn)建議和措施。

      會(huì )議宣布成立內控審計專(zhuān)項工作組并傳達了本次審計工作的實(shí)施方案。會(huì )議強調,是嚴控審計質(zhì)量,審計單位要組織專(zhuān)業(yè)力量圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要求對企業(yè)內部控制設計及運行有效性進(jìn)行全面評價(jià)。二是強化責任意識,審計單位應高度重視本次審計工作,明確第一責任人及具體對接人員,積極提供真實(shí)有效的審計資料及必要的工作條件,堅決做到不漏報、不瞞報、不謊報。三是抓實(shí)問(wèn)題整改,針對審計中發(fā)現的問(wèn)題、差距和薄弱環(huán)節,一定要正確認識、查錯防弊,以問(wèn)題為導向積極落實(shí)整改措施,為公司“以促改”制度落地見(jiàn)效打下堅實(shí)基礎。

      被審單位主要負責人現場(chǎng)簽領(lǐng)審計通知書(shū),表示將切實(shí)提高溝通效率,為推進(jìn)下一階段內控審計工作創(chuàng )造有利條件。

      公司高管,各部門(mén)、被審計單位主要負責人出席會(huì )議。

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